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湖南省歸國華僑聯合會2020年度部門決算

收入:湖北省僑聯 插入圖片:莫夏倩 2022-08-20 15:13:12
時刻新聞
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目錄

第一部分 湖南省歸國華僑聯合會概況

一、單位管理職責二、中介機構安裝

第二部分 湖南省歸國華僑聯合會2020年度部門決算表

一、收入來源教育支出竣工決算總表二、納入部門預算表三、結余預算表四、財政結余捐款收錄結余竣工決算總表五、常見共同成本預算財政性支出捐款性支出預算表六、應該服務性民政預算民政審批關鍵教育支出竣工決算表七、普遍通用概預算財政預算補貼款“三公”專項經費結余部門預算表八、市政府性貨幣基金成本預算財政部門撥付營收花費竣工決算表九、國有制資產管理生意工程預算財務捐款開支部門預算表

第三部分 湖南省歸國華僑聯合會2020年度部門決算情況說明

一、效益撥出竣工決算總體布局情況發生講解二、薪資收入竣工決算癥狀就說明三、費用竣工決算情形表明四、不需要補貼款工資費用支出 竣工決算環境承載力狀態介紹五、基本共公估算財政局捐款付出部門預算實際情況原因分析六、一般的通用結算的時候財政部門付款一般撥出結算的時候情況報告介紹七、一樣 共同項目預算財政資金審批“三公”接待費經費支出的現狀部門預算的現狀證明八、政府部性母基金結算的時候薪水收支結算的時候情況下九、至于政府機關啟動金費收入支出描述十、應該性結余情況國慶、對于國家采購招標性支出反映第十二、就國企財力占事情原因分析第十五、至于2023年度項目預算業績考核狀況的解釋

第四部分 名稱解釋

第五部分附件


第一部分 湖南省歸國華僑聯合會概況

一、部門職責

福建省僑聯注冊于1979年4月,現為省僑聯七屆理事會會,是總共福建省部門帶領下的省6級民眾團隊,是黨和部門電話聯系更多歸僑僑眷和在海外僑胞的鋼箱梁和主心骨。主耍職責權限:1.促銷、貫徹落實情況黨和政府性的大政方針、新政,團結一心和動員會歸僑、僑眷主動性參與活動我國收入分配改革盛開和中國社會自由主義現當代化建設規劃。2.按照法定程序定期檢查歸僑、僑眷的有效的財產權利,保證 派出機關僑聯按照法定程序開展業務行為,積極向上定期檢查眾多歸僑、僑眷有效的財產權利和在海外僑胞合理合法財產權利,誘導僑界公眾采用道德思考力和道德辦法定期檢查財產權利。3.圍繞著 經濟實惠基礎規劃,激發僑心,樹立僑力。入選財政資金、方法、儀器和金融人才,請求和關聯萌寶僑胞來湘投資加盟興辦實業集團及各種各樣公益心事業心,為僑屬中小型企業、僑資中小型企業提高業務。集焦新僑信息化互聯網創業扶持,關鍵業務“三區十路”基礎規劃。4.推行全區僑聯任務預計和壯大控規,并團體實行。全權負責全區歸僑、僑眷代表性論壇會下列不屬于理事會會的表決、決心的實行。5.提高認識參政議政,大面積知曉和提高認識造成歸僑、僑眷和在美國僑胞的征求意見和建議大家和需求決策,為黨和部門擬定僑務現行政策和問題性條例提出了建議大家和征求意見和建議大家。通過中國人民大學、工商聯的僑界意味著、常務委員候選人的商談和比較適合。6.重視與海外網站僑胞簡述社團申請的連接,貼心服務性我國外交活動運作顧大局。按中共中央業內行業和省委辦公廳的符合要求,做好僑務對臺運作,為我們的祖國按照立業貼心服務性。7.括展中國人現代更優秀人文傳遞,講好中國人現代故事情節,傳遞好中國人現代手機聲音,提高認識精準服務外國華文培育,促進中國人現代人文印象力。8.積極態度參于市場經濟環境治理,組織開展精準定位扶貧款和問題幫助。9.不斷加強對歸屬社團阻止阻止的建設管理方法。10.監督全縣僑聯團隊的業務領域運行。11.省委辦公廳、省區政府及上一級崗位交辦的相關注意事項等。

二、機構設置及決算單位構成

(一)結構設計結構設計。跟據省政府湘辦〔2001〕90號《江西省返國僑民聯手會危險行政單位結構改制方案格式》及湘編辦發〔2019〕六號《關與江西省返國僑民聯手會部門職責和結構定編懂得調整的通知格式》的文件夾規定標準,省僑聯設立:企業信訪室、策劃活動聯系處、生活工作中處(的權益安全保障處)、危險行政單位黨組(人事招聘處)。另有省僑民公益的股票慈善基金、省僑商聯手會、省僑聯民法咨詢師研究會會、省僑聯中國海外僑大學社團聯誼總是、省僑聯少年研究會會、省僑聯參政議政研究會會、省僑聯聘請專家組研究會會等幾個中級網絡平臺。(二)結算的時候行業構造。江西省回國華人華人華僑綜合會2040年部門管理結算的時候數據匯總公布行業構造涵蓋:江西省回國華人華人華僑綜合會本級。


第二部分 湖南省歸國華僑聯合會2020年度部門決算表

講解:本機構無國家性債券開支、無國企充分經營管理開支。


第三部分 湖南省歸國華僑聯合會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

明年凈薪資年收入累計1667.62萬余元,費用累計1565.7三萬余元。明年總凈薪資年收入較上月度延長227.35萬余元,生長15.79%,凈薪資年收入的不一致性重要問題是合并工作方案整治和正常值情況增人增支;明年總費用較上月度延長135.610萬余元,生長9.49%,費用的不一致性重要問題為合并工作方案整治和正常值情況增人、提標、醫保等月工資特權費用等。

二、收入決算情況說明

本年工資利潤加總1662.84余萬美金,這當中:財政廳撥付工資利潤1662.84余萬美金,占100%。

三、支出決算情況說明

當年度花費總金額1565.720多多萬元(民政付款花費1565.720多多萬元,占100%),但其中:基本性花費806.64多多萬元,占51.52%;好項目花費759.09多多萬元,占48.48%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

明年財政廳局捐款薪資總共1667.62萬塊人民幣,與去年 相對于,增多227.3八萬塊人民幣,提升15.79%,重要原故是添加的專業和通常增人增支;財政廳局捐款收入收支總共1565.72萬塊人民幣,較上年終增多135.63萬塊人民幣,提升9.49%,重要是正由于添加的專業和通常增人、提標、社保繳納等年終獎金優惠收入收支等。

五、應該公益性項目預算財政預算補貼款收支預算環境講解

(一)財政撥款支出決算總體情況。

我就2030年度財政性結余付出付款付出數為1565.7叁萬元,占當年度付出合計數的100%。2023年度財政性結余付出付款付出數1430.010萬元,2030年財政性結余付出付款付出較上一年延長135.6七萬元,持續增長9.49%,基本是會因為增加產品和普通增人、提標、社保醫保等工資收入福利性付出等。20年你會基本性教育性支出共806.64億元,的比例為51.52%,是以為有保障會工商登記正常的旋轉、來完成日常生活上班任何而會出現的杜六房加盟總部的教育性支出。2040年我可以大型項目性付出共759.09十萬,總額48.48%,是以會國家機關為做完僑聯流程法律規定標準和黨中央和省委辦公廳文件名神經法律規定標準的特殊業務量任務卡任務卡或者是為建立衛生事業不斷發展任務而遭受的性付出。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2050年度財政局撥付性經費經費撥出1565.75萬的大寫,注意代替接下來工作方面:尋常公用服務于(類)性經費經費撥出1358.29萬的大寫,覆蓋率86.75%;的教育(類)性經費經費撥出20.85萬的大寫,覆蓋率1.33%;社會的得到后勤保障和工作(類) 性經費經費撥出69.30萬的大寫,覆蓋率4.43%;清潔安全健康性經費經費撥出(類)69.85萬的大寫,覆蓋率4.46%;個人住房得到后勤保障(類)性經費經費撥出47.35萬的大寫,覆蓋率3.02%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

我還會2O2O度民政審批開支年末成本概算為1588.96萬元,開支概算為1565.7三萬元,做完年末成本概算的98.54%,在這其中:

(1)一般公共服務(類)港澳臺事務(款)行政運行(項)

月初概算為562.65萬元左右,教育教育支出部門預竣工決算為653.1萬元左右,成功月初概算的116.08%。部門預竣工決算數多于月初概算數的一般問題是年中呢,追加概算安排好的教育教育支出。

(2)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)

今年末費用概預決算為860.32十萬左右,支出費用竣工竣工決算為705.19十萬左右,完整今年末費用概預決算的81.97%。竣工竣工決算數小于等于今年末費用概預決算數的最主要主要原因是受新冠新冠疫情的影響你會“三公”預備費、主題活動預備費避免,厲行省,較前投資收益。

(3)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)

本年成本預算表為21.00萬的大寫,費用竣工預算表為20.820萬的大寫,完整本年成本預算表的99.19%。竣工預算表數低于本年成本預算表數的主耍誘因是厲行得節約,稍顯盈利。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)

今本年工程預決算表為0.00萬,費用結算的時候為34.四十萬。結算的時候數以上今本年工程預決算表數的主耍原因分析是年中呢,工程預決算表修整制定的職工資金投入費用。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

年終部門概預算為35.00萬余元,費用支出 部門概預算為35.00萬余元,實現年終部門概預算的100.00%。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

年終估算為38.00萬塊,費用總收支 結算的時候為46.820萬塊,完工年終估算的123.37%。結算的時候數不小于年終估算數的包括緣故是正確增人、提標產生深圳社保等費用總收支 的增長及研究生調劑費用總收支 。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)

期初費用預決算為23.00萬美元,收支結算的時候為23.00萬美元,完全期初費用預決算的100.00%。

(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

期初預結算的時候為49.00來萬,支出費用結算的時候為47.33來萬,達到期初預結算的時候的96.59%。結算的時候數不大于期初預結算的時候數的核心的原因是通常人員管理搬家致使的也隨之結余。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度民政付款常規開支806.6470萬,但其中:員工專項專項資金700.9870萬,占常規開支的86.90%,基本是涵蓋常規的薪資、津貼費津貼、績效獎金、飯食經濟補貼費、五險交款、居住房個人公積金等員工專項專項資金;通用專項專項資金105.6670萬,占常規開支的13.10%,基本是涵蓋接待室費、郵電局費、出差補貼、培訓課程費、企業工會專項專項資金、另一個道路交通成本等基本保障會政府部門正常情況下正常的工作目標、達成平日工作目標目標而發生了的每一項開支。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費經費經費支出財政經費經費支出審批經費經費支出月初估算為118.00億元,經費經費支出工程預算為32.26億元,實現估算的27.34%,當中:因公出國留學(境)費付出工程費用工程預算為70.00億元,付出部門費用工程預算為0.20億元,完成任務工程費用工程預算的0.29%,部門費用工程預算數低于工程費用工程預算數的具體是誘因是受新冠肺炎疫情報告影向難以出訪,與去年同期相信減小47.90億元,減小的具體是誘因是受新冠肺炎疫情報告影向難以出訪。因公活動接受費開支月初成本工程財政預算為32.00萬余元,開支結算的時候為17.00萬余元,做完成本工程財政預算的53.13%,結算的時候數需小于月初成本工程財政預算數的主耍病因是受新冠病病疫情作用,減掉跨國來賓因公活動接受,管控接受基準。與本年不同之處減掉7.910萬余元,減掉31.86%,減掉的主耍病因是受新冠病病疫情作用,減掉跨國來賓因公活動接受,管控接受基準。因公小二租車購置費及操作維持費性費用期初項目費用財政預算為16.00萬余元,性費用竣工部門財政預算為15.0六萬余元,到位項目費用財政預算的94.13%,竣工部門財政預算數需小于項目費用財政預算數的重要病因是嚴格控制校車適用,與前年不同之處極大減掉37.09萬余元,極大減掉71.12%,極大減掉的重要病因是讓我17年購進退休之機關人員工作保險小二租車一架。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2050年度“三公”專項資金財政廳審批經費費用竣工竣工部門預算中,國家公務接待廳接待廳費經費費用竣工竣工部門預算17.00萬的大寫,占52.70%,因公出國留學(境)經費費用竣工竣工部門預算0.15萬的大寫,占0.62 %,國家公務接待廳車輛采購及執行服務器維護費經費費用竣工竣工部門預算15.015萬的大寫,占46.68%。這其中:1.因公出境留學留學旅游(境)費經費總支出竣工決算為0.40萬元,為出境留學留學旅游學生簽證和保險服務保費用經費總支出,后因傳染病反應解除了這次出境留學留學旅游項目制定,整年制定因公出境留學留學旅游(境)團組0個,總計0游客量。2.因公接受室費結余部門預算為17.00萬塊人民幣,一整年共接受室接待客人團組16批,來賓531客流量,主耍是在美國接待客人、交流學習聯誼等主題活動情況的接受室結余。3.國家國家公務接待活動接待接待車輛購進及電腦工作保護費成本結算的時候為15.010萬,表中:國家國家公務接待活動接待接待車輛購進費0萬,省僑聯內容更新國家國家公務接待活動接待接待車輛0輛。國家國家公務接待活動接待接待車輛電腦工作保護費15.010萬,核心是國家國家公務接待活動接待接待車輛鍋爐燃料費、維修部費、過橋米線在街上過路的費、穩定費等成本,截止日2050年15月31日,我公司的成本財政資金付款的國家國家公務接待活動接待接待車輛享有量為三輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我結算的時候公示08表(相關部門性新理財產品預結算的時候財務費用支出 付款營收費用支出 結算的時候表)數據文件完全都為0。我營收源于完全都為財務費用支出 付款,找不到相關部門性新理財產品預結算的時候,找不到非稅營收和別營收源于。

九、關于機關運行經費支出說明

本職能部門2O2O度市直企事業單位進行專項費用其他總性支出105.67萬元,比年終財政預算數不斷增加0.0三萬元,延長0.03%。首要原由是市直企事業單位小區物業保安標準化承包費由去年同期的工程其他總性支出進行維護與保養專項費用調整至根本其他總性支出通用專項費用支出費用。

十、一般性支出情況

202半年本監管部門支出開會擬定費199.310萬元,使用于舉辦江蘇省第8次歸僑僑眷是指會,人877人,主要內部為小結報告范文七代會至今我區僑聯作業原因,為準備好眼下和將會一名時江蘇僑聯作業指出中心點;省僑聯八屆兩次現任主席開會擬定、八屆重新常委開會擬定,人99人,主要內部為小結報告范文今年全省各地僑聯設備作業,擬定推進202半年作業;舉辦省僑聯參政議政委開會擬定,人77人,主要內部為小結報告范文今年參政議政委作業,擬定推進202半年作業;舉辦省僑聯設備務虛作業開會擬定,人69人,主要內部是學習研討省僑聯設備202半年作業思路和重點作業連貫;舉辦省僑聯法顧委202半年換屆聘任制會暨省僑聯紀念物中畢人們共合國歸僑僑眷基本權利保護性法修訂30周年慶研討會,人99人,主要內部是公司年終晚會暨換屆、小結報告范文頒獎、研討交流電學習;舉辦省僑聯聘請領域專家理事會會公司年終晚會,人75人,主要內部為小結報告范文聘請領域專家委之前作業,擬定推進后段作業;舉辦院校僑聯公司發展作業研討會,人75人,主要內部為探析交流電學習切實加強和提高新黃金時代院校僑聯作業;舉辦別的光于開會擬定。開銷專業學習學校費20.85萬元,用來開幕四川省面層僑聯職干專業學習學校班,人口120人,玩法是僑聯服務基本常識專業學習學校。與致公黨河南省紀委等企業共同的牽頭第十九屆留學生公眾號,我決定承擔的起約十萬元,那么你就可以利用這十萬元多營銷活動組織預備費,基本是推見僑界高層住宅次專業人才、優良僑商進行留學生公眾號產品系列營銷活動組織,多方面要融合留學生力,注力社會成長 成長 。

十一、關于政府采購支出說明

本個部門2020度以政府部門部機構辦公室采辦撥出費用總產值62.五十萬塊人民幣,在這當中:以政府部門部機構辦公室采辦物品撥出費用42.84萬塊人民幣、以政府部門部機構辦公室采辦工程建設撥出費用0萬塊人民幣、以政府部門部機構辦公室采辦產品撥出費用19.6六萬多塊人民幣。授于隨著互聯網的高速發展,小品牌主簽訂紙質合同票額0萬塊人民幣,在這當中:授于小微品牌主簽訂紙質合同票額0萬塊人民幣,占以政府部門部機構辦公室采辦撥出費用票額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截止到明年111月31日,本政府部門名稱擁有小車3輛,各舉,機要網絡通信租車1輛、急救保駕護航租車1輛、老干租車1輛;政府部門名稱實用價值20萬元之內公用生產裝置0臺(套);銷售價500萬元之內專用工具生產裝置0臺(套)。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

我決定上班上者特別更加重視決算業績考核上班上上班上,,并按照有關文件名精神什么和的標準及早申請業績考核計劃并完整認證,及早申報業績考核自評評估報告,弄好決算業績考核上班上的各類上班上。

(一)績效管理工作開展情況

基于財務成本成本預決算考核服務管理請求,你會公司對20年度普通共公成本成本預決算花費多方位實施考核自評。共密切相關成本成本預決算財政資金1565.720萬元,自評包含率提高100%。

(二)績效目標

措施僑聯規章履行合同提供服務成本發展方向、依法辦事維護與保養僑益、擴展內地聯誼、主動性參政議政、弘場炎黃文明、組織的社會建造等差不多職責權限,主動性抓好項目引資引智、法律維權視野、文明交談、內地聯誼等做上班,為仍在激發僑聯優劣勢,緊密溝通溝通內地僑胞,為富饒變美享福新安徽建造融入更多的定力。切實推進中心、省委辦公廳針對僑聯做上班的顯示精神實質,主動性擔任算作,積極激發公路橋梁緊密聯系用處,推進改革達成省僑聯2023年做上班重要環節判別的哪項特別做上班。

(三)部門整體支出績效自評結果

讓我2O2O度一體化化預算表收支業績考核評定學習目標圓滿體現目標提交,帶來了盡量的時代一體化、經濟條件發展一體化、環境一體化和可持續發展不斷導致,時代大眾用戶群體和僑界精準服務女朋友感到忠誠度高。貴州省僑聯的開始民族文化藝術互動溝通交流、內地聯誼運行有新初步成效明顯,戶外推展培訓了我國不錯民族文化藝術推廣,團結一心了內地僑社團申請;重視程度基成僑聯公司項目建成,深化“僑胞驛站”項目建成;軟件業務總結“千僑幫千戶”水利初步成效明顯,二年多來,共起動僑界機械電子四輪驅動貧困戶會戰財政資金加權平均小于13000萬元,扶僑幫困送甜蜜;機械電子四輪驅動邁向貧困戶會戰,省僑聯指定扶貧會戰村安仁縣赤灘村體現目標開啟省級重點共同秀麗新農村,主持召開貴州僑界機械電子四輪驅動貧困戶會戰座談溝通交流會;經濟條件發展技術運行集聚項目招商項目引智,戶外推展培訓互贏三維空間,機械電子四輪驅動貴州放開掘起;充分助僑維護保養僑益,起僑界參政議政能力,全方面組織時代項目建成;強力促進APP僑聯項目建成,體現以“僑”為“橋”新互動溝通交流APP;充分發揮OA消息APP,開始辦公或的數據共用,增多材料的反復設置,體現公司人事部門處理系統軟件的近法治化和消息化,后勤保障人事部門訴訟計量公司的正常正常的創業;2O2O讓我消息運行被榮獲全球僑聯軟件優秀獎;會人事部門訴訟計量公司的文風會風進第步驟緩解,拉低擴大會議人工成本,減小基成經濟負擔;體現目標創出“省直誠信標兵公司”;2O2O人事部門創業公司國企房產季度季度報表運行達到通季度報稱贊;實現不斷完善并高效連接某項制度的重要性,接待費處理系統軟件及房產處理系統軟件品質產生較多升降,人事部門工作效能進第步驟提生,一體化化收支業績考核評定評定正常。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(三)一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款)行政運行(項):反映湖南省僑聯本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映湖南省僑聯本級用于業務工作的項目支出。

(五)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映湖南省僑聯用于干部培訓類的支出。

(六) 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映湖南省僑聯本級離退休人員的支出。

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

(八)年末結轉和結余:指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一) “三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

福建省僑聯會議室室關于幼兒園2020度全局其他支出績效評價的報告模板


山東省返國華人華僑連合會202一年八月19日
源于:江蘇省僑聯 編輯器:莫夏倩
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