目 錄
一、部門部門職責及部門配置的情況
(一)個部門工作內容范圍工作內容
(二)單位使用事情
二、2016年度部門決算表
(一)年收入其他支出部門預算總表
(二)使收入部門預算表
(三)開支預算表
(四)國庫捐款效益付出預算總表
(五)似的公用設施結算的時候財政部門審批性支出結算的時候表
(六)通常公眾概預算財政結余審批關鍵結余預算表
(七)大部分公共信息項目預算財政資金審批“三公”經費支出決算表
(八)區政府性債卷費用民政補貼款收入水平付出部門預算表
三、省僑聯2020年度機構結算的時候現狀闡述
四、名詞解釋
四川省僑聯2016年度部門決算公開
一、行政部門責職及單位制定現象
(一)監管部門職責權限范圍職責權限
廣西省僑聯開辦于1979年4月,是中共湖南省委領導下的省一級人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。現為省僑聯第七屆委員會。2001年,《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》(湘辦[2001]90號)文件對其主要職能職責進行了明確。
1、宣傳點、深入推進黨和中央政府的證策、證策,和諧和班師歸僑、僑眷積極向上叁加我區深化改革放開和生活實用主義中國國際化構建。
2、予以維修保養歸僑、僑眷的被法律規定認可財產權利,保持縣級僑聯予以實施移動,為滿足歸僑、僑眷和僑胞提供數據法律規定管理咨詢管理服務管理。
3、努力實現周轉金開發,疑聚僑心,充分利用僑力。引進外資周轉金、技木、系統和科技人員,配合和建立聯系國內外僑胞來湘加盟興辦實業投資及多種公益的視野,為僑屬公司工業企業、僑資公司工業企業帶來了業務。
4、執行全國僑聯運轉工作設計和經濟發展設計,并策劃 制定一個;責任全國歸僑、僑眷是指會還有其理事會會的提議、直接決定的制定一個。
5、正極參政議政,進入工商聯、工商聯的僑界代表人、常務委員提名的協定和高性價比。
6、融洽與外國僑胞基本學生組織的電話聯系,廣知道歸僑、僑眷和外國僑胞的想法和提醒和標準需要,為黨和現政府推行僑務現行政策和全國性標準做出提醒和想法和提醒。按中心關與單位部門和省紀委的標準需要,進一步加強僑務對臺本職工作,為我們中國統一的事業的服務。
7、承擔省僑聯所屬組織自己事業組織的業內操作事業。
8、訪談提綱全區僑聯企業的保險業務運行。
9、承辦單位省紀委、省民眾政府部門交辦的任何須知。
(二)中介機構使用情況
利用省紀委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規定,省僑聯下設:辦公室(人事處)、經濟處(加掛權益保障處)、宣聯處;另設機關黨委。
二、2016年度部門決算表
……(公開性和表格附后)。
三、省僑聯2018年度行政部門結算的時候現狀說明怎么寫
(一)關干省僑聯2016年度收入支出決算總體情況說明
項 目 | 本年收益總金額 | 年終結轉和余額 | 收入水平累計 | 年初撥出預估合計 | 年終結轉和盈余 | 付出預估合計 |
202007年預算 | 917.13 | 70.88 | 988.01 | 884.52 | 103.49 | 988.01 |
2017年部門預算 | 995.31 | 89.78 | 1085.09 | 979.74 | 105.35 | 1085.09 |
會2016年收入總計1085.09萬元,支出總計1085.09萬元,與2015年相比,收、支總計各增加97.08萬元,增長9.83%。主要是省財政追加基本人員津補貼提標和績效獎勵等。
(二)關羽省僑聯2016年度收入決算情況說明
營收投資項目 | 行政性程序運行 | 僑民公共事務 | 陪訓支出費用 | 未歸口工作管理的行政訴訟基層單位離退職 | 商品房個人公積金 | 創收自動求和 |
部門預算數 | 512.21 | 442.00 | 16.00 | 5.10 | 20.00 | 995.31 |
各好項目個人收入來源占總個人收入來源百分比 | 51.46% | 44.41% | 1.61% | 0.51% | 2.01% | 100.00% |
我2016年收入包含行政運行、華僑事務、培訓支出、未歸口管理的行政單位離退休、住房公積金等幾大項目,占總收入比重較大的為行政運行和華僑事務項目,合計占比95.87%。
(三)針對省僑聯2016年度支出決算情況說明
花費新項目 | 行政處進行 | 海外華僑事務處理 | 培訓學習經費支出 | 自建房公積金貸款 | 年收入加總 |
竣工決算數 | 487.79 | 467.85 | 3.25 | 20.85 | 979.74 |
各項目流程付出占總付出重量比例 | 49.79% | 47.75% | 0.33% | 2.13% | 100.00% |
我將2016年支出包含行政運行、華僑事務、培訓支出、住房公積金等幾大項目,占總支出比重較大的為行政運行和華僑事務項目,合計占比97.54%。
(四)針對省僑聯2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
項 目 | 尋常公共性預算表財政資金審批凈收入 | 國庫補貼款今年初結轉和節余 | 財務撥付效益總金額 | 一樣 公開成本預算財政性支出付款性支出 | 財政預算撥付年初結轉和盈余 | 民政審批收支累計 |
2009年預算 | 917.13 | 70.88 | 988.01 | 884.52 | 103.49 | 988.01 |
2017年結算的時候 | 995.31 | 89.78 | 1085.09 | 979.74 | 105.35 | 1085.09 |
小編會2016年財政撥款收入995.31萬元,年初結轉和結余89.78萬元,財政撥款支出979.74萬元,年末結轉和結余105.35萬元。與2015年相比,2016年財政撥款收、支總計各增加97.08萬元,增長9.83%。
(五)介紹省僑聯2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政部門撥付性支出預算整體狀況。
你要2016年度一般公共預算財政撥款支出數為979.74萬元,上年度一般公共預算財政撥款支出數884.52萬元,2016年財政撥款支出較上年增加95.22萬元。
17年我不基本的撥出共508.84萬余元,說的是為有效保障了會國家機關正常值常規運轉、成功完成常規操作級任務而出現的幾項撥出。
二零一六年我決定大型項目其他開支共470.90萬美元,是說 會工商登記為完成任何僑聯公司章程法律法規和國家和省紀委資料思想法律法規的指定國際業務作業任何或者體現創業趨勢關鍵而發生的的其他開支。
2、財政資金捐款費用支出 預算構造狀態。
財政資金撥付收入支出工程項目 | 財政啟動 | 華人華僑工作 | 培訓學習付出 | 房屋個人公積金 | 費用總金額 |
17年竣工決算數 | 487.79 | 467.85 | 3.25 | 20.85 | 979.74 |
各工作結余占總結余重量 | 49.79% | 47.75% | 0.33% | 2.13% | 100.00% |
3、財政資金捐款經費支出預算關鍵情形。
項目 | 行政部門 運轉 | 僑民 事務處理 | 陪訓 費用 | 自建房公積金貸款 | 合 計 |
二零一六年費用預算 | 508.93 | 539.31 | 16.00 | 20.85 | 1085.09 |
2018年部門預算 | 487.79 | 467.85 | 3.25 | 20.85 | 979.74 |
你會2016年度財政撥款支出年初預算為1085.09萬元,支出決算為979.74萬元,完成年初預算的90.29%。決算數小于預算數的主要原因:一是全省僑聯系統綜合培訓班因省委巡視和年底業務工作較多而未舉辦;二是部分人員經費需經省人社廳和財政廳核定后才能發放,結余至下年發放;三是多個會議活動集合召開,節約了部分費用。其中:
(1)一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)行政運行(項)。
今年初決算為508.93萬元,支出決算為487.79萬元,完成年初預算的95.85%。決算數小于預算數的主要原因是年底省直文明標兵單位獎金因需省人社廳和財政廳核定后才能發放,只能結余至下年度發放。
(2)一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)華僑事務(項)
年末費用預算為539.31萬元,支出決算為467.85萬元,完成年初預算的86.75%。決算數小于預算數的主要原因是2016年度我會其他重點活動較多,且按照中央厲行節約的要求,壓縮會期,經常多個會議集合一起召開,故會議費有所節余。
(3)教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)
今年初財政預算為16萬元,支出決算為3.25萬元,完成年初預算的20.31%。決算數小于預算數的主要原因是2016年度我會因省委巡視和年底業務工作較多,未舉辦全省僑聯系統綜合培訓班,全年只進行了小型培訓,故培訓費決算支出數較預算數少。
(4)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
今年初估算為20.85萬元,支出決算為20.85萬元,完成年初預算的100%。
(六)觀于省僑聯2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
基礎結余共結余508.84萬元,是指為保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:①工資福利支出405.25萬元,主要用于支出在職人員的基本工資、津貼補貼、獎金、社保等人員經費;②一般商品和服務支出76.25萬元,主要用于支出辦公費、印刷費、水電費、物管費、工會經費等日常公用經費;③對個人和家庭的補助支出27.34萬元,主要用于支出住房公積金、老人住房補貼等。
基本的撥出投資項目 | 的薪資褔利費用 | 商品信息和保障開支 | 對本人和家中的補貼 | 合計數 |
2017年結算的時候數 | 405.25 | 76.25 | 27.34 | 508.84 |
各品牌開支占總開支密度 | 79.64% | 14.99% | 5.37% | 100.00% |
(七)至于省僑聯2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”勞務費民政捐款開支竣工決算總體性癥狀描述。
項 目 | 因公出國留學(境)費 | 國家公務接待處費 | 因公車輛加載維護保養費 | 合計數 |
20十五年預算數 | 29.30 | 30.24 | 40.25 | 99.79 |
二零一六年決算數 | 30 | 32 | 29.87 | 91.87 |
2016預算數 | 29.28 | 30.23 | 26.49 | 86.00 |
二零一六年度讓我“三公專項資金”教育費用預部門費用數總收入額及分部分項收入額均保持在年末預部門費用數球以內,且未超202016預部門費用數。整體看看,讓我近幾年“三公專項資金”教育費用主觀原因較安全穩定,整體呈隨之變低潮流。公務接待車輛租賃運動定期維護費未超預部門費用數,但較本年預部門費用數有一些才能削減,核心主觀原因是公交車機構改革才能削減兩輛公交車。
2、“三公”費用財務撥付付出結算的時候準確實際情況代表。
因公出國留學(境)團組條件:2016年度本單位組織出國(境)團組5個,參加其他單位組織的出國(境)團組3個;本單位全年因公出國(境)累計15人次。
公務活動買車購入及存有的情況:2016年度本單位沒有購置公務用車,年末公務用車保有量3輛。
公務接侍接侍前提:我決定堅持原則通過有關厲行浪費的規范要求來執行。2016年度本單位累計國內接待25提前批次150到訪量,到訪國外市場海外華僑華人朋友等外賓50批700接待量。
(八)對于省僑聯2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
我能預算公開的08表(政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)數據全部為0。我會收入來源全部為財政撥款,沒有政府性基金預算,沒有非稅收入和其他收入來源。
(九)各種重點要點
1、市直機關開機運行金費收入支出狀況。
危險機關啟用勞務費通常用來擔保會機構通常持續運行、做好平時工作每日任務每日任務而發生的的辦工費、印刷類費、水電安裝費、物業客服監管費、其它的城市交通成本等平時公供預備費性支出。
我能2016 年度機關運行經費支出76.25萬元,2015年度機關運行經費支出45.44萬元,2016年比2015 年增加30.81 萬元,增長67.80%。主要原因是:我能業務部做工作接待費工作費用中調正成本預算接待費20萬元用于支持安仁縣扶貧點項目建設。經省財政審批同意,計入基本支出中商品和服務支出的其他商品和服務支出科目。
2、政府機關采購招標支出費用情況報告。
我可以2016年度資產購置政府采購預算數為12萬元,決算數為10.47萬元,其中政府采購貨物支出10.47萬元,占政府采購支出的100%。政府采購貨物主要是辦公電腦、打印機等辦公設備。
3、國有化基金占實際情況。
你要有辦公場所用地567平方米,截至2016年12月31日,我會共有一般公務用車3輛,其中機要通信車輛1輛、應急車輛1輛、實物保障車輛1輛。固定資產137萬余元(因辦公用房產權統一歸屬省委統戰部管理,辦公用房未含在內)。
我想無成本價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。
2020年我能因工作的必須要增多放置資源總計有10.45余萬元,放置資源今年初數為179.55余萬元,期末考試數為137.04余萬元。資源數避免的主要理由是因公交車制度改革提交公交車兩輛,別資源資產負債與上一年比起來無很大的變遷。
4、費用績效考核管理方法癥狀。
小編會鄰導非常關注決算業績考核評價的服務管理事業上,是以相關的英文相關通知精神上的和需求按時澳大利亞紅酒進口報關業績考核評價受眾并完整申核,按時上報業績考核評價自評意見書,了解決算業績考核評價的服務管理的每項事業上。
(1)績效管理工作開展情況。
依據財政支出財政預算工作管理條件,我想組織機構對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及預算資金 1085.09萬元,自評覆蓋率達到 100%。
(2)部門決算中整體績效自評結果。
我想2016年度整體預算支出績效目標圓滿完成,產生了較好的社會效益和經濟效益,社會公眾和僑界服務對象滿意度高。會機關文風會風進一步改善,多個會議能集中召開的集中召開,切實降低會議成本,減輕基層負擔;全年發文減少5%,《僑情專報》出刊率及質量大幅提升;我會信息工作被評為全國僑聯系統特等獎。大力推動網上辦事,充分發揮網站、QQ辦公群、微信群的作用;經費及資產管理水平有了較大的提升,行政效能進一步提高,整體效果反響良好(具體見附件部門整體支出績效評價指標表)。
湖北省僑聯
部位縱向支出費用全年度績效判斷判斷特色指標英文表
一級通過成績 標準 | 三級 技術指標 | 技術指標的內容 | 微信備注 |
產 出 指 標 | 數指標體系 | 扶僑幫困慰問品資金投入經費預算付出會根據貧窮程度較按每家50零元、100零元、200零元的標準規范下發,比較特殊難題的另外探析;相關資金投入經費預算付出按財政預算有關于指定據實從儉經費支出。 | 已達成 |
的品質目標 | 積極態度要做好項目引資引智、針對傳統藝術互動、參政議政等辦公,具體措施保養僑益,拓展慈善活動行業的影響。 | 已成功完成 | |
時效性招生指標 | 對市縣轉換結算的扶僑幫困走訪慰問專項資金于6月底前結算完美;另一個專項資金花費1-13月科學指揮調度。 | 已到位 | |
成本投入評價指標 | 按國庫核定表我不工程預算數教育開支技術人員事業費和共用事業費,嚴格抑制“三公”事業費教育開支。 | 已來完成 | |
效 益 指 標 | 國家經濟競爭力 公式 | 吸引人才成本活動個大于。得當整理涉僑該案件。接受通話、心靈史和接待,協調性非常大的涉僑區域經濟重大案件。 | 已差額完成任務 |
社會發展生態效益 評價指標 | 上半年申報納稅僑愛培訓機構1那么上,辦理“真珠班”4個上。連續有關的信息慈善理財產品理財產品會為國務院辦公廳捐助,對窮苦家用中小學生通過長時間投資。助學人們小學的建沒。 | 已差額完全 | |
行政機關機關效能 技術指標 | 力度改造文風會風,進一步強化勞務費及資產投資經營,拉低行政管理利潤。逐步完善機關單位想關管理制度。 | 已完工 | |
的服務男朋友十分滿意指數 | 扶僑幫困問慰錢財鋪蓋范圍圖密切相關14個市州的前半部各縣市及院校僑聯集體,問慰僑界吃力消費者800余名。生活公共和僑界安全服務對象貼心度高。 | 已達成 |
四、形容詞解釋清楚
(一)財政資金付款利潤:指中間財政部門曾經撥付的流動資金。
(二)年末結轉和余額:指很多年年末還不成功達成、結轉到本年度仍按原的規定應用隨時用到的信貸財力,或活動已成功達成等會產生的盈余信貸財力。
(三)一樣 公眾服務于支出費用(類)港澳臺僑僑事務性(款)行政部門加載(項):呈現江蘇省僑聯本級用來保障機制構造正確業務、進行日常化業務的基本上費用。
(四)般公用設施提供服務開支(類)港澳地區僑行政公共事務(款)華人華僑行政公共事務(項):發生變化湖北省僑聯本級代替渠道運作的工作支出費用。
(五)學校教育收入支出(類)進修生及學習培訓班(款)學習培訓班教育收入支出(項):產生廣西省僑聯適用于領導干部培養類的教育支出。
(六)發展有效保障和就業機會費用支出 (類)人事部門性企業的公司離退居二線(款)歸口標準化管理的人事部門性的公司離退居二線(項):投訴云南省僑聯本級離退職工人的經費支出。
(七)房產服務開支(類)房產機構改革開支(款)房產北京公積金(項):是,并按照《租賃房公積金貸款方法條列》的規定標準,由計量機關單位名詞解釋在崗公司員工參保的長遠租賃房儲金。此項政策文件早在上世經八十五年中檔,在全國機構、企事業機關單位計量機關單位在崗公司員工中廣泛使用,參保比率更低不降至5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
(八)年終結轉和余額:指按光于規定結轉到下年或今后本年不斷施用的現金,或工程已提交成功等導致的余額現金。
(九)大致總支出:指為基本保障企業一切正常機器運行、順利完成平日工作的作業而時有發生的工作員費用和平日公用設施費用。
(十)業務支出費用:指在關鍵費用教育支出 之中為到位某些行政機關夢想和企業的發展夢想所突發的費用教育支出 。
(國慶) “三公”經費:列為地方級財政性預竣工決算菅理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機構行駛專項經費:為服務的行政處計量機構(含圖案填充公務接待接待員法定期檢查的自己事業計量機構)運動用做進貨產品和服務的的一項成本費用,例如辦公及打印費、郵電局費、差旅費報銷、交互費、福利待遇費、規章制度定期檢查保養費、專業級相關材料及常見機添置費、辦公共設施房水商業用電、辦公共設施房供暖費、辦公共設施房物業公司定期檢查費、公務接待接待私家車運動定期檢查費或者一些成本費用。
湖北省返國華人華僑連合會
2012年八月份21日
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